1樓:高頓教育
物業管理企業會計相關賬務處理
一、所設相關會計科目
1、資產類科目:現金 銀行存款 其他貨幣資金 短期投資 應收票據 應收賬款 預付賬款 其他應收款 待攤費用 長期待攤費用 固定資產 低值易耗品 固定資產清理 累計折舊 在建工程
2、負債類科目:應付工資 應付票據 應付賬款 短期借款 長期借款 其他應付款 預收賬款 預提費用 應交稅金 其他應交款
3、所有者權益類科目: 實收資本 資本公積 本年利潤 利潤分配 盈餘公積
4、成本類科目:無
5、損益類科目:主營業務收入 其他業務收入 投資收益 營業外收入 主營業務成本 主營業稅金及附加 其他業務支出 營業費用 管理費用 財務費用 營業外支出 所得稅 以前年度損益調整
二、相關賬務處理(僅供參考):
1、存現
借:銀行存款 (明細科目為銀行所在名稱)
貸:現金
2、提現
借:現金
貸:銀行存款
3、預交地稅款
借:應交稅金—營業稅
—城建稅
其他應交款—教育費附加
—水利**
貸:銀行存款
4、地稅養老金誤收退稅
借:銀行存款
貸:其他應交款—養老保險**
5、代付上月員工小靈通話費
借:其他應收款—員工—**費
貸:銀行存款
6、代收電信公司電費(預收一年,每月分攤)
借:銀行存款
貸:預收賬款—基站電費
7、電信公司電費計入
借:預收賬款—電費
貸:管理費用—電費
8、轉存單位定期存款乙份
借:其他貨幣資金—定期存款
貸:銀行存款
9、付上月份稅款
借:應交稅金—營業稅
—城建稅
其他應交款—教育費附加
—水利**
—養老保險**
貸:銀行存款
10、付上月份**費
借:管理費用—**費
貸:銀行存款
11、付上月份水費(分辦公區、宿舍、食堂、
綠化、商鋪、消防、生活用水等)
借:管理費用—水費(辦公……)
預收賬款—業主二次供水(生活用水)
貸:銀行存款
12、付上月中旬及本月中旬電費
借:管理費用—電費
預收賬款—業主二次供水能耗
—業主電梯能耗
貸:銀行存款
13、收電信線路改造勞務費
借:現金
貸:其他業務收入—維修收入
14、付萬用表檢測費用及購潤滑油
借:管理費用—維修費
低值易耗品—維修用具
貸:現金
15、購書刊、洗髮水(發放員工)
借:其他應付款—工會經費
貸:現金
16、收商鋪水電費
借:現金
貸:其他應收款—商鋪—電費/水費
17、發放上月管理員工工資
借:應付工資
貸:現金
18、代付上月中隊戰士、搬運工工資(為減少交
養老保險人數,故作總公司支付)
借:其他應收款—總公司
—房開公司(代付搬運工工資)
貸:現金
19、購軍靴、環衛服裝
借:其他應收款—員工—服裝費
貸:現金
20、支付上月垃圾裝車費
借:其他業務支出—裝修垃圾清運費
貸:現金/銀行存款
21、付維修電機費及購買燈光等費用
借:管理費用—維修費
低值易耗品—維修用具
貸:現金
22、購置保潔、維修用配件
借:低值易耗品—保潔用具
—維修用具
貸:現金
23、收員工上月小靈通話費
借:現金
貸:其他應收款—員工—**費
24、收商鋪管理押金
借:現金
貸:其他應付款—商鋪押金
25、退業主裝修保證金
借:其他應付款—業主—裝修保證金
貸:現金
26、中隊活動開支
借:其他應付款—工分經費
貸:現金
27、付馬匹**費及購馬飼料款
借:管理費用—治安費
貸:現金
28、付購菜款柴油大公尺及食油款
借:應付福利費—伙食費
貸:現金
29、收物管費等
借:現金/銀行存款
貸:預收賬款—業主—物管費
—業主—電梯能耗費
—業主—二次供水
—業主—停車綜合服務費
—業主—垃圾清運費
其他應付款—業主—裝修保證金
30、代房開公司**垃圾袋
借:其他應收款—房開公司名稱
貸:現金
31、罰款收入
借:現金
貸:營業外收入—賠款
32、食堂購洗潔精及飯盒等
借:低值易耗品—廚房用品
貸:現金
33、食堂購液化氣及煤氣罐乙隻
借:應付福利費
低值易耗品—煤氣罐
貸:現金
34、購發票辦公用品、報銷車費等
借:管理費用—辦公費
—差旅費
貸:現金
35、付生活垃圾費
借:管理費用—保潔費
貸:現金
36、領用低值易耗品
借:管理費用—低值易耗品攤銷
貸:低值易耗品—維修用具
—保潔用具
—廚房用具
37、商鋪電費計入
借:其他應收款—商鋪——電費
貸:管理費用—電費
38、開辦費用的攤銷
借:管理費用—開辦費攤銷
貸:長期待攤費用—開辦費
39、計提折舊
借:管理費用—折舊費
貸:累計折舊
40、計提本月工資
借:管理費用—工資
貸:應付工資
41、計提各項經費
借:管理費用—福利費
—工會經費
—教育經費
貸:應付福利費
其他應付款— 工會
—教育部
42、空置房應收物管費
借:其他應收款—房開公司
貸:主營業務收入
43、結轉本月收入
借:預收賬款—業主—物管費
—業主—車位物管費
—房開公司
—商鋪—物管費
—商鋪—租金
貸:主營業務收入
其他業務收入
44、結轉開工裝修垃圾費
借:預收賬款—業主—垃圾清運費
貸:其他業務收入—垃圾清運費
45、計提本月稅金及附加
借:主營業務稅金及附加
其他業務支出
管理費用
貸:應交稅金—營業稅
—城建稅
其他應交款—教育費附加
—水利**
46、計提本月養老保險
借:管理費用—養老金
貸:其他應交款—養老**
47、結轉益類賬戶
借:主營業務收入
其他業務收入
營業外收入
貸:本年利潤
48、結轉損類賬戶
借:本年利潤
貸:管理費用
其他業務支出
主營業務稅金及附加
關於代收的水電費的會計分錄我覺得應是這樣:
支付給自來水公司或供電局時:
借:代收款項
貸:銀行存款
向業主收回時
借:銀行存款
貸:代收款項
物業管理公司,定期收取的物業管理費.
收到時:借:現金
貸:預收帳款
當月結轉收入,
借:預收帳款
貸:主營業務收入
同時交納營業稅
借:主營業務稅金及附加
貸:應交稅金-營業稅
-城建稅
其他應交款-教育費附加
結轉成本
實際發生時
借:物業管理成本-小區
貸:現金
借:主營業務成本-物業管理成本-小區
貨:物業管理成本-小區
結轉利潤
借:本年利潤
貸: 主營業務成本
主營業務稅金及附加
借:主營業物收入
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:財務費(支出)管理費
2樓:劉然律師
回答您好 平台合作律師 很高興為您服務
處理流程:
1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記賬憑證;
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證彙總、編制科目彙總表。
5、根據科目彙總表登記總賬。
6、期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
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3樓:愛分享
我是物業公司會計,需要的話可以聯絡我,解答需要現金紅包
物業管理會計工作內容及涉及哪些帳務處理流程?
4樓:匿名使用者
t有相當一部分物業管理會計或準備從事物業管理會計工作的人員,希望有一套完整的、全面系統的物業管理會計真賬,幫他們盡快了解和掌握物業管理會計的做賬技能和方法,以勝任日常工作,提供業務水平。正是在這樣的背景下,珠三角會計網獨家推出這套物業管理會計全盤真賬仿真實訓(連續三個月的賬務)。#
5樓:
物業會計工作內容:
一、建賬:需要設定總賬、明細賬、現金日記賬和銀行存款日記賬。
二、物業公司日常工作涉及的票據有:收取物業費票據;物業保安、保潔、綠化、公用設施維修等支出票據;公司日常費用支出票據,如水電費、辦公費、通訊費、管理人員工資、車輛費用等。
三、月末編制資產負債表和損益表。會計報表編制的方法和其他行業是一樣的。都是按照會計書上財務報表填製要求編制的。
四、物業公司屬於營業稅的徵收範圍,營業稅稅率5%;涉及的稅金有:營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、個人所得稅、房產稅、土地使用稅、所得稅等。
處理流程:
1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記賬憑證;
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證彙總、編制科目彙總表。
5、根據科目彙總表登記總賬。
6、期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
如果企業的規模小,業務量不多,可以不設定明細分類賬,直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目彙總表的數額抄過去。
企業可以根據業務量每隔五天、十天、十五天,或是乙個月編制一次科目彙總表。
如何制定物業企業的財務管理流程及制定
6樓:百度文庫精選
內容來自使用者:邱刀魚
物業管理服務公司財務管理制度及流程 (附財務內控制度、合同管理辦法及加班管理制度) 財務系統的設定按xx專案具體情況劃分核算單元,每個核算單元為乙個成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心構成物業管理核算體系。 一、管理方案 財務系統的設定按xx專案具體情況劃分核算單元,每個核算單元為乙個成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心構成物業管理核算體系。 二、管理原則 嚴格監管各管理單元,主要側重於現金收支情況的監督及費用的控制、出包合同及物資採購的監督控制,確保各項費用能控制在預算之內。
三、財務會計制度 總體遵循《中華人民共和國會計法》、國家有關的稅收規定、物業管理有關規定、《房地產開發企業會計制度》及《物業管理企業會計核算補充規定》等法規或條例執行。 四、財產管理制度 (1) 財產管理包括財產的保管、保養、使用、維修及支付保養、維修的各種支出。 (2) 財產實行分級管理。
所有財產由財務部列帳記載,其中工程、機電、裝置類物資由工程部管理,及各使用部門保管;其他物資由辦公室管理,(房地產e網:)及各使用部門保管。 (3) 財產物資分固定資產、低值易耗品、辦公用消耗性物品及其它消耗性物品。
請幫忙給物業公司取名,謝謝了!幫我的物業公司起名
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