1樓:xiaohe流水
1、如果你那材料是含稅價的話應該是這樣的
借:原材料-甲材料 777600.77
應交稅款—增值稅-進項 131399.23貸:預付貨款 900000 (如果當時你預付款項時候沒做分錄那就直接貸銀行存款了,如果已經先收到發票的話,就應該做應付賬款)
銀行存款 9000
2、借:在建工程-四號綜合樓 52850
貸:原材料-螺紋鋼 52850
希望可以幫到你哈
2樓:匿名使用者
1.借:庫存材料755370
應交稅金-應交增值稅(進項稅)153630貸:預付賬款909000
2.借:在建工程52850
貸:庫存材料43865.5
應交稅金-應交增值稅(進項稅轉出)8984.5因為用於集體福利或自建工程時,前期抵扣的進項稅必須轉出。
3樓:匿名使用者
1.借:原材料--甲908370
應交稅費----應交增值稅(進項稅額) 153630貸:預付賬款 1062000(貨款已於11月30日承付,所以用預付賬款)
2。借:在建工程-四號綜合樓 52850
貸:原材料---甲 52850
4樓:匿名使用者
1.借:材料:908370
應交稅金-增值稅=進項 630
貸:應付賬款 99000
2。借:在建工程-四號綜合樓 52850
貸:材料 52850
求以下業務的會計分錄
1 借 生產成本 a產品 80000 b產品 50000 製造費用 10000 貸 原材料 140000 2 借 生產成本 乙產品30000 製造費用 2400 管理費用 1000 貸 原材料 a材料2600 b材料30800 3 支付時 借 預付賬款 房租費。貸 銀行存款。發票沒到以前,按月 借 ...
業務經濟會計分錄
500000 0.5 2500 借 資產減值損失 2500 貸 壞賬準備 2500 1250000 0.5 6250 6250 2500 3750 借 資產減值損失 3750 貸 壞賬準備 3750 1100000 0.5 5500 5500 6250 750 借 壞賬準備 750貸 資產減值損失 ...
會計分錄,謝謝,會計分錄怎麼做謝謝
會計分錄亦稱 記賬公式 簡稱 分錄 它根據複式記賬原理的要求,對每筆經濟業務列出相對應的雙方賬戶及其金額的一種記錄。12.借 生產成本 甲產品。貸 原材料 主料。輔料。13.借 庫存現金 5000 貸 銀行存款 5000 14.不知道之前林海是借支了多少,假設是1000借 管理費用 1536 貸 其...