暫估入庫的估值比實際發票價格高怎麼賬務處理

2021-03-04 08:49:27 字數 891 閱讀 6764

1樓:流淚冰麒麟

材料成本差異這個科目你們有設定嗎

暫估時,

借:原材料3000

貸:應付賬款-暫估-3000

收到發票時,

借:應付賬款-暫估3000

進項稅100

貸:應付賬款2500

材料成本差異600

材料成本差異餘額在貸方

月末衝當月主營業務成本

借:材料成本差異600

貸:主營業務成本600

2樓:北京清平源會計

暫估的入庫,下個月先紅衝。

暫估時:借 庫存商品-暫估 貸 應付賬款下月做負數,直接衝。

然後按收到的實際發票,再做入庫。

3樓:匿名使用者

就500塊嘛,沖減當月成本算了,調那麼多賬忒麻煩了

4樓:碧波潺潺淼淼

原路衝回暫估材料憑證,再按發票實際**入賬。

各位財務的大神, 暫估入庫的金額和單價比實際發票金額**高怎麼賬務處理?

5樓:老金會計

首先告訴你,沒你想象的那麼複雜哈

如果上月的分錄是

借:存貨或其他相關科目50000

貸:應付賬款-暫估入庫-xx單位 50000本月或以後月份來票時

先原票紅衝:

借:存貨或其他相關科目-50000

貸:應付賬款-暫估入庫-xx單位 -50000再做正確的分錄

借:存貨或其他相關科目 35897.44

應交稅費-增-進 6102.56貸:應付賬款或其他相關科目 42000

如果用的是軟體進銷存,存貨核算也有暫估處理功能,不是問題!

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