1樓:公孫十八
財政總預算會計年終清理的主要事項在《財政總預算會計制度》(財庫[2015]192號)第四十四條有詳細規定:
第四十四條 **財政部門應當及時進行年終清理結算。年終清理結算的主要事項如下:
一、核對年度預算。預算是預算執行和辦理會計結算的依據。年終前,總會計應配合預算管理部門將本級**財政全年預算指標與上、下級**財政總預算和本級各部門預算進行核對,及時辦理預算調整和轉移支付事項。
本年預算調整和對下轉移支付一般截止到11月底;各項預算撥款,一般截止到12月25日。
二、清理本年預算收支。認真清理本年預算收入,督促徵收部門和國家金庫年終前如數繳庫。應在本年預算支領列報的款項,非特殊原因,應在年終前辦理完畢。
清理財政專戶管理資金和專用**收支。凡屬應列入本年的收入,應及時催收,並繳入國庫或指定財政專戶。
三、組織徵收部門和國家金庫進行年度對賬。
四、清理核對當年撥款支出。總會計對本級各單位的撥款支出應與單位的撥款收入核對無誤。屬於應收回的撥款,應及時收回,並按收回數相應沖減預算支出。
屬於預撥下年度的經費,不得列入當年預算支出。
五、核實股權、債權和債務。財政部門內部相關資產、債務管理部門應於12月20日前向總會計提供與股權、債權、債務等核算和反映相關的資料。總會計對股權投資、借出款項、應收股利、應收地方**債券轉貸款、應收主權外債轉貸款、借入款項、應付短期**債券、應付長期**債券、應付地方**債券轉貸款、應付主權外債轉貸款、其他負債等餘額應與相關管理部門進行核對,記錄不一致的要及時查明原因,按規定調整賬務,做到賬實相符,賬賬相符。
六、清理往來款項。**財政要認真清理其他應收款、其他應付款等各種往來款項,在年度終了前予以收回或歸還。應轉作收入或支出的各項款項,要及時轉入本年有關收支賬。
七、進行年終財政結算。財政預算管理部門要在年終清理的基礎上,於次年元月底前結清上下級**財政的轉移支付收支和往來款項。總會計要按照財政管理體制的規定,根據預算結算單,與年度預算執行過程中已補助和已上解數額進行比較,結合往來款和借墊款情況,計算出全年最後應補或應退數額,填製「年終財政決算結算單」,經核對無誤後,作為年終財政結算憑證,據以入賬。
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