急 會計分錄問題,望好心人幫忙啊,謝謝啊

2022-01-29 11:24:17 字數 1204 閱讀 1782

1樓:覆水疊涯

結轉本月應付職工工資121600元,其中a產品工人工資60000元,b產品工人工資40000元,車間人員工資21600元。

借 生產成本-a 60 000

-b 40 000

製造費用 21 600

貸 應付職工薪酬 121 600

第二生產車間耗用材料一批,價值2000元。

借:製造費用 2000元

貸:原材料 2000元

按a,b產品的生產工時分配結轉本月製造費用,其中a產品生產工時3000小時,b產品生產工時2000小時。

借 生產成本-a (21600+2000)*3000/5000-b (21600+2000)*2000/5000貸 製造費用 23600

2樓:匿名使用者

1、借:生產成本—a 60000

生產成本—b 40000

製造費用—工資 21600

貸:應付職工薪酬—工資 121600

2、正確

3、a產品分配率 = 3000 / (3000+2000)= 0.6b產品分配率 = 2000 / (3000+2000)= 0.4a 製造費用= (21600+2000)*0.

6 = 14160b 製造費用= (21600+2000)*0.4 = 9440

3樓:我行我素

我來回答:

1、借:基本生產成本——a產品 60 000

——b產品 40 000

製造費用 21 600

貸:應付職工薪酬 121 600

2、第二生產車間耗用材料一批,不知是原材料還是一般輔助材料?若是一般輔助材料,那你做的是對的;若是一般原材料(還要說明是a產品用還是b產品用或是共用等情況),那你做的是不對的,應該這樣做:

借:基本生產成本——a產品

——b產品

貸:原材料

3、前提假定你2是對的(耗用的是一般輔助材料)

借:基本生產成本——a產品 14 160

——b產品 9 440

貸:製造費用 23 600

4樓:匿名使用者

第2條不對吧,怎麼能借製造費用呢,應該是生產成本吧

求幫寫會計分錄,求幫寫會計分錄,急。

1.借 銷售費用 展銷費 5000 貸 庫存現金 50002.借 銀行存款 庫存現金 284760貸 主營業收入 280000應交稅金 應繳增值稅 銷項稅額 4760 借 銀行存款 327600 貸 應收票據 327600 前提是,銷售產品和應收銀行匯票是沒有聯絡的如果有聯絡,則兩筆資料金額對不上....

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對的,但是現實的會計業務中,一般不用預收賬款這個科目,來了預收款,一般都放在應收賬款的貸方,然後等發貨後,直接做借方應收賬款,貸方主營業務收入 收到預收款 借 銀行存款 10000 貸 預收賬款 10000 發出產品 借 應收賬款 15000 預收賬款 10000 貸 主營業務收入 25000 未考...

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流轉稅 增值稅 營業稅 消費稅 應交城建稅,教育費附加是根據流轉稅作為計算依據應交城市維護建設稅 10 4 6 5 10000應交教育費附加 10 4 6 3 6000借 營業稅金及附加 城市維護建設稅10000 教育費附加6000 貸 應交稅費 應交城市維護建設稅 10000 應交教育費附加 60...